第一部分:28365 一365.com概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:28365 一365.com2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算收入支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算明细表
表七:一般公共预算安排“三公”经费支出决算表
表八:政府基金收入支出决算表
第三部分:28365 一365.com2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
二、2015年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、2015年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化原因情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:28365 一365.com概况
一、主要职能
(1)根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其它行政法律、法规及国家统计系统的统计规章制度,统计现代化建设规划和统计调查计划,结合我市实际情况,对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调市辖各县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。
(2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,准确地反映国民经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的经济关系,并分析其发生、变化规律,及时向市委、市政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据,并对国民经济运行进行有效的监督;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我市地方调查计划,审定部门统计标准。
(3)在市人民政府的领导下,按照国家统计系统要求,会同有关部门组织重大的国情国力普查;统一组织协调市辖各县(区)、各部门的社会经济调查工作,审批各县(区)、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全市统计报表的管理工作。
(4)搜集、整理、提供全市的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供决策依据;搜集、整理、提供全国、全区及外省市基本统计资料,并与我市进行对比研究。
(5)统计核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料,定期发布全市国民经济运行情况和社会发展情况统计公报;定期或不定期召开新闻发布会;规划、协调全市社会经济信息咨询服务行业,积极培育和发展我市的信息咨询服务市场。
(6)组织、指导我市政府统计系统和部门行业统计的基本建设,建立健全市统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化。建立健全和管理我市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理市辖各县(区)、各部门的统计数据库网络。
(7)根据我市改革与发展的需要和国家统计系统的要求,研究制定我市统计改革方案和实施办法,经批准后贯彻实施。
(8)根据广西壮族自治区人民政府关于实施统计“四大工程”的通知桂政发〔2011〕32号,国家统计局及自治区人民政府关于实行四大工程的相关文件。通过建立安全畅通、便捷高效的联网直报系统,到2015年,实现我市“四上”企业和房地产开发经营企业通过互联网向全国数据管理中心直接报送数据,并确保其安全顺畅运行。到“十二五”中后期,基本实现调查对象和调查人员通过互联网直接向全国数据中心报送原始数据、各级统计机构、各部门在线共享以及基层统计人员在线管理的工作模式,转变基层统计队伍工作重点,从过去繁重的数据收集汇总、报表填报转向对原始数据的核查和企业基础统计工作的督导,有效消除可能存在的中间环节对统计数据的干扰,提高数据汇总效率和生产过程的透明度与可控性。
(9)组织指导全市统计科研、统计教育、统计干部培训工作。
(10)协助市辖各县(区)管理县(区)统计局局长、副局长,协助职称改革主管部门组织实施统计专业技术职称评聘和资格考试工作。
(11)领导和指导局属事业单位的工作。
(12)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
28365 一365.com本级
桂林市普查中心
第二部分:28365 一365.com2015年部门决算报表(详见附件)
第三部分:28365 一365.com2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1363.4万元。
1.财政拨款收入1363.4万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余2.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1363.3万元。包括:
1.一般公共服务(类)1186.8万元:主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。
2.医疗卫生(类)55.7万元:根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。其中:行政单位医疗32.4万元,公务员医疗补助23.3万元。
3.城乡社区事务(类)4.13万元:主要用于桂林市服务业统计改革平台建设。
4.住房保障支出(类)40.9万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
5.年末结转和结余2.3万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度公共预算财政拨款支出决算情况
28365 一365.com2015年度公共预算财政拨款支出1359.2万元,其中:基本支出836.6万元,项目支出522.7万元。
其中:工资福利支出534.76万元,商品和服务支出514.23万元,对个人和家庭的补助支出232.42万元,其他资本性支出8.19万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
28365 一365.com2015年度政府性基金支出4.1万元,其中:项目支出4.1万元。主要用于全市服务业统计改革平台建设各项支出。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算增减变化情况说明
(一)2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,同比2014年无变化。
(二)公务用车购置及运行费支出决算18.47万元,其中公务用车购置费支出0元,2015年没有购置公务用车,公务用车保有量5辆;公务用车运行费支出18.47万元,同比2014年减少0.01万元,下降0.05%,下降原因是我局公务用车次数相应减少,从而减少了公务用车运行费;我局公务车主要用于机要文件交接、市内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出决算11.06万元,同比2014年减少0.77万元,下降6.51%,下降原因是2015年我局减少了专项统计活动接待安排,故2015年公务接待费支出比上年有所下降;2015年我局公务接待86批次,共接待557人。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出72.21万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年减少0.38万元,减少0.52 %。主要原因是:2015年我局有人员调出及退休,相应减少了机关运行经费。根据本部门实际情况填写。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额75.72万元,其中:政府采购货物支出62.03万元,服务支出13.69万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截止2015年12月31日,本部门共有车辆 5辆,其中,其他车辆 5辆。
附件:
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算收入支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算明细表
表七:一般公共预算安排“三公”经费支出决算表
表八:政府基金收入支出决算