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28365 一365.com2016年部门决算公开
作者:   来源:   更新:2017-07-27 15:07:00

第一部分:28365 一365.com概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:28365 一365.com2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:28365 一365.com2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分:28365 一365.com概况

       一、主要职能

1)根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其它行政法律、法规及国家统计系统的统计规章制度,统计现代化建设规划和统计调查计划,结合我市实际情况,对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调市辖各县(区)、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。

2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,准确地反映国民经济运行态势,科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的经济关系,并分析其发生、变化规律,及时向市委、市政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据,并对国民经济运行进行有效的监督;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我市地方调查计划,审定部门统计标准。

3)在市人民政府的领导下,按照国家统计系统要求,会同有关部门组织重大的国情国力普查;统一组织协调市辖各县(区)、各部门的社会经济调查工作,审批各县(区)、各部门的统计调查计划和调查方案;组织全市统计报表的管理工作。

4)搜集、整理、提供全市的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督,向市委、市政府及有关部门提供决策依据;搜集、整理、提供全国、全区及外省市基本统计资料,并与我市进行对比研究。

5)统计核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料,定期发布全市国民经济运行情况和社会发展情况统计公报;定期或不定期召开新闻发布会;规划、协调全市社会经济信息咨询服务行业,积极培育和发展我市的信息咨询服务市场。

6)组织、指导我市政府统计系统和部门行业统计的基本建设,建立健全市统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化。建立健全和管理我市统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调和统一管理市辖各县(区)、各部门的统计数据库网络。

7)根据我市改革与发展的需要和国家统计系统的要求,研究制定我市统计改革方案和实施办法,经批准后贯彻实施。

8)根据广西壮族自治区人民政府关于实施统计“四大工程”的通知桂政发〔201132号,国家统计局及自治区人民政府关于实行四大工程的相关文件。通过建立安全畅通、便捷高效的联网直报系统,实现我市“四上”企业和房地产开发经营企业通过互联网向全国数据管理中心直接报送数据,并确保其安全顺畅运行。到“十二五”中后期,基本实现调查对象和调查人员通过互联网直接向全国数据中心报送原始数据、各级统计机构、各部门在线共享以及基层统计人员在线管理的工作模式,转变基层统计队伍工作重点,从过去繁重的数据收集汇总、报表填报转向对原始数据的核查和企业基础统计工作的督导,有效消除可能存在的中间环节对统计数据的干扰,提高数据汇总效率和生产过程的透明度与可控性。

9)组织指导全市统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

10)协助市辖各县(区)管理县(区)统计局局长、副局长,协助职称改革主管部门组织实施统计专业技术职称评聘和资格考试工作。

11)领导和指导局属事业单位的工作。

12)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

28365 一365.com本级

桂林市普查中心

第二部分:28365 一365.com2016年部门决算报表(详见附件)

第三部分:28365 一365.com2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1722.41万元。同比2015年增加359.01万元,增长26.33%。增长原因是由于按照国家政策进行的全国范围内的公务员工资调整,社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多,以及专项项目经费进行了增调。

1.财政拨款收入1722.41万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余2.26万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计1722.45万元。同比2015年增加359.15万元,增长26.34%。增长原因是由于按照国家政策进行的全国范围内的公务员工资调整,社会保险缴费基数增加导致有关经费支出增多,以及专项项目经费进行了增调。包括:

    1.一般公共服务(类)1471.85万元:主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按桂林市统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。

2.医疗卫生(类)72.78万元:根据桂林市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。其中:行政单位医疗42.44万元,公务员医疗补助30.34万元。

3.城乡社区事务(类)2万元:主要用于桂林市投资统计监测系统监测维护建设费支出。

4、农林水支出12.6万元。主要用于我局联系扶贫点扶贫帮困建设支出。

5、商业服务业等支出116.58万元。主要用于桂林市服务业统计改革视频系统硬件购置及建设维护费。

6.住房保障支出(类)46.64万元:主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.年末结转和结余2.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

28365 一365.com2016年度公共预算财政拨款支出1720.45万元,其中:基本支出917.64万元,项目支出802.81万元。

其中:工资福利支出577.25万元,商品和服务支出755.31万元,对个人和家庭的补助支出253.12万元,其他资本性支出134.77万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

28365 一365.com2016年度政府性基金支出2万元,其中:项目支出2万元。主要用于桂林市投资统计监测系统监测维护建设费支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出917.64万元,其中:人员经费823.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;公用经费93.96万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算6.99万元;公务接待费支出决算9.31万元。具体情况如下:

(一)2016年因公出国(境)费年初预算数0万元,支出决算数0元,同比2015年无变化。

(二)2016年公务用车购置及运行费年初预算数0万元,支出决算6.99万元,其中:

公务用车购置费年初预算数0万元,支出数0元,2016年没有购置公务用车;

公务用车运行费年初预算数12万元,支出数6.99万元。我局公务车主要用于机要文件交接、市内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,28365 一365.com财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出6.99万元,同比2015年决算减少11.48万元,下降62.15%,下降原因是全市实施公车改革后,我局公务用车仅保留1辆,公务用车出行次数相应减少,从而减少了公务用车运行费。

(三)公务接待费年初预算数1.17万元,支出决算数9.31万元,2016年我局国内公务接待74批次,共接待476人。同比2015年决算减少1.75万元,下降15.82%,下降原因是2016年我局减少了专项统计活动接待安排,故2016年公务接待费支出比上年有所下降。

(四)2016年我局“三公”经费支出16.3万元,同比2015年决算减少13.23万元,下降44.81%,下降原因是2016年全市实施公车改革后,我局公务用车仅保留1辆,公务用车出行次数相应减少,从而减少了公务用车运行费;2016年我局严格按照中央“八项规定”要求,从严要求全局公务接待标准、次数、陪同人数,并相应减少了专项统计活动接待安排,全年公务接待费支出比上年有所下降。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出93.96万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加21.75万元,增长30.12 %。主要原因是:2016年我局普查中心新招录2名公务员,相应增加了机关运行经费。根据本部门实际情况填写。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额147.34万元,其中:政府采购货物支出134.77万元,服务支出12.58万元。(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截止20161231日,本部门共有车辆 1辆,其中,其他车辆 1辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

28365 一365.com2016年部门决算公开表

28365 一365.com2016年部门决算公开表.XLS
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